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集團召開(kāi)2024年內部審計工作會(huì )議
發(fā)布時(shí)間:2024/4/10 14:35:03 作者:政工部

3月12日下午,集團召開(kāi)2024年內部審計工作會(huì )議。集團總經(jīng)理助理侯明學(xué),集團總部、分(子)公司相關(guān)部室主要負責同志參加會(huì )議。
會(huì )議對集團2024年度內部審計工作計劃、主要管理指標、考核標準等進(jìn)行宣貫解讀,明確集團內部審計總體任務(wù)目標。各單位對2024年度內部審計主要內容及工作思路進(jìn)行匯報。
集團審計部對本年度重點(diǎn)工作、各單位內部審計小組工作機制、內部審計專(zhuān)家庫管理工作等方面進(jìn)行部署,要求各單位做到管理標準化、考核清單化、責任主體化。
總經(jīng)理助理侯明學(xué)指出,內部審計是國有企業(yè)管理中不可或缺的重要環(huán)節,基本職責是及時(shí)發(fā)現問(wèn)題,起到預防、監督、警示作用。集團各單位要緊緊圍繞集團“效益提升年”總體任務(wù)目標,提高站位、加強認識,高度重視內部審計工作,進(jìn)一步促進(jìn)內部審計工作與日常管理工作融匯貫通、共同提升,為集團高效能、高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。